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汽車公司召開審計揭示問題自查自糾工作會議521
發(fā)表時間:2021-04-23 15:22作者:?,摤?/span>來源:計財處 為進一步加強汽車公司各類經(jīng)營風險管控,規(guī)范財務(wù)會計核算,提高各項規(guī)章制度執(zhí)行力, 4月21日,汽車公司召開審計揭示問題自查自糾工作會議,會議由計財處組織,本部各處室相關(guān)人員參加。 會上,計財處處長李艷傳達了《關(guān)于印發(fā)<市交通控股集團開展審計揭示問題自查自糾工作實施方案>的通知》(連交控【2021】36號)文件精神,并指出,各處室要針對“三重一大”決策制度、內(nèi)部控制、法人治理結(jié)構(gòu)、人力資源管理、財務(wù)制度執(zhí)行及會計核算、應(yīng)收款項管理、物資采購管理、長期股權(quán)投資管理等九個方面,全面開展自查自糾,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,深刻分析問題原因,加強制度規(guī)范約束,形成工作總結(jié)報告,徹底杜絕問題再發(fā)生。 各處室參會人員表示,將高度重視此次審計自查工作,結(jié)合工作實際,主動發(fā)現(xiàn)問題,邊自查邊整改,按照時間節(jié)點,完成上報及整改工作。 |